2026-04-16 14:19
2026年4月15日,中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布上市公司2025年年報審計情況快報(第五期),全文如下:
一、會計師事務(wù)所出具上市公司年報審計報告總體情況
2026年4月8日-4月14日,42家事務(wù)所共為325家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板106家,深市主板85家,創(chuàng)業(yè)板71家,科創(chuàng)板41家,北交所22家。從審計報告意見類型看,325家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中2家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。
截至2026年4月14日,51家事務(wù)所共為1616家上市公司出具了財務(wù)報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板589家,深市主板458家,創(chuàng)業(yè)板309家,科創(chuàng)板183家,北交所77家。從審計報告意見類型看,1616家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中4家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,7家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見)。
2026年4月8日-4月14日,42家事務(wù)所共為323家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板106家,深市主板85家,創(chuàng)業(yè)板71家,科創(chuàng)板39家,北交所22家。從審計報告意見類型看,323家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中4家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見)。
截至2026年4月14日,51家事務(wù)所共為1611家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板589家,深市主板457家,創(chuàng)業(yè)板309家,科創(chuàng)板179家,北交所77家。從審計報告意見類型看,1611家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中6家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見)。
二、出具帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
三特索道。中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告,強調(diào)事項內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注十四、其他重要事項2、立案調(diào)查所述,公司及公司原實際控制人艾路明先生于2023年8月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)下發(fā)的《立案告知書》(編號:證監(jiān)立案字0052023013號)、(編號:證監(jiān)立案字0052023014號)。因涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),中國證監(jiān)會決定對公司和艾路明先生立案調(diào)查。2026年3月27日,三特索道公司及相關(guān)當(dāng)事人收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局下發(fā)的《中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局行政處罰事先告知書》(鄂處罰字〔2026〕8號)(以下簡稱《事先告知書》),根據(jù)《事先告知書》的相關(guān)內(nèi)容,三特索道公司未及時披露關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用,2019年年度報告和2020年年度報告存在重大遺漏,對武漢三特索道集團股份有限公司給予警告,并處以1050萬元的罰款。截至本報告出具日,三特索道公司尚未收到中國證監(jiān)會就上述立案調(diào)查事項做出的正式處罰決定。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
合力泰。華興會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強調(diào)事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告,強調(diào)事項內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如“財務(wù)報表附注十七、其他重要事項之立案調(diào)查事項”所述,公司于2025年4月28日收到中國證券監(jiān)督管理委員會的《立案告知書》,因公司涉嫌信息披露違法違規(guī),中國證券監(jiān)督管理委員會對公司立案調(diào)查。截至本報告日,該立案調(diào)查尚未有結(jié)論性意見或決定。本強調(diào)事項段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計意見。
三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告情況
ST長方。尤尼泰振青會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二、(二)所述,長方集團公司2023年度、2024年度、2025年度歸屬于母公司股東的凈虧損分別為14,226.69萬元、3,373.48萬元、15,034.48萬元,且于2025年12月31日,公司流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)47,962.44萬元,流動負(fù)債中銀行借款8,292.48萬元,非金融機構(gòu)借款36,285.22萬元。上述情況可能導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。
ST雪浪。中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項段無保留意見的財務(wù)報表審計報告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二、2所述,雪浪環(huán)境2025年度發(fā)生歸屬于母公司所有者的凈虧損23,206.99萬元,且于2025年12月31日,雪浪環(huán)境流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)54,714.38萬元,資產(chǎn)負(fù)債率95.54%。如財務(wù)報表附注五、1及附注十一所述,因債務(wù)逾期引發(fā)多起訴訟及仲裁案件,導(dǎo)致多個銀行賬戶被凍結(jié)、多項資產(chǎn)被抵押。這些事項或情況,連同財務(wù)報表附注十二所示的破產(chǎn)重整工作正在進行,上述事項表明存在可能導(dǎo)致對雪浪環(huán)境持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。
四、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況
截至2026年4月14日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表5)。后任事務(wù)所報備變更的原因主要有:258家是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲嬓枰?26家是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進行輪換;178家是因前任事務(wù)所提供審計服務(wù)年限較長或聘期屆滿;22家是原審計團隊變更會計師事務(wù)所;5家是因前任事務(wù)所被立案調(diào)查;3家是因前任事務(wù)所被禁止從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2026年4月14日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表6)。
附表:
1.上市公司2025年度財務(wù)報表審計報告情況明細表(截至2026年4月14日)
2.事務(wù)所出具上市公司2025年度財務(wù)報表審計報告匯總表(截至2026年4月14日)
3.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(截至2026年4月14日)
4.事務(wù)所出具上市公司2025年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2026年4月14日)
5.上市公司2025年度財務(wù)報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2026年4月14日)
6.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2026年4月14日)